
Para el fortalecimiento y supervisión del control interno del BCIE, la Asamblea de Gobernadores, el Directorio y la Administración Superior se apoyan en órganos de control como la Contraloría y la Auditoría Interna, así como en la Gerencia de Riesgos

La Contraloría es el órgano de control de la Asamblea de Gobernadores, que goza de absoluta independencia de criterio en el desempeño de sus funciones de fiscalización de la gestión del Banco y del cumplimiento de los objetivos institucionales
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La Auditoría Interna es un órgano de verificación, aseguramiento y consulta, concebido para agregar valor y mejorar las operaciones del Banco, ayudar al Banco al logro de sus objetivos aportando un enfoque objetivo, independiente, sistemático y disciplinado para evaluar las operaciones, fiscalizar y mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de administración, gestión de riesgos, control y gobierno
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La Gerencia de Riesgo es el responsable de la implementación y mantenimiento del Sistema para la Gestión Integral de Riesgos del BCIE (SIGER) a través de metodologías, políticas y procedimientos que contribuyen al cumplimiento de niveles de control interno en el proceso de emisión de información financiera y otros procesos relevantes para la institución
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